中新經(jīng)緯11月29日電 因同業(yè)拆借業(yè)務風險管理措施不到位等違規(guī)行為,聯(lián)儲證券股份有限公司(以下簡稱“聯(lián)儲證券”)被責令增加內部合規(guī)檢查次數(shù),董事長呂春衛(wèi)被監(jiān)管談話,首席風險官岳遠斌、高級管理人員盛赟被警示。
青島證監(jiān)局網(wǎng)站29日發(fā)布《關于對聯(lián)儲證券股份有限公司采取責令增加內部合規(guī)檢查次數(shù)的行政監(jiān)管措施的決定》《關于對岳遠斌采取出具警示函措施的決定》《關于對盛赟采取出具警示函措施的決定》《關于對呂春衛(wèi)采取監(jiān)管談話行政監(jiān)管措施的決定》(以下合稱《行政監(jiān)管措施》)。
據(jù)《行政監(jiān)管措施》,經(jīng)查,聯(lián)儲證券同業(yè)拆借業(yè)務風險管理措施不到位、決策審批機制不完善,子公司管理不到位,從業(yè)人員行為管控有效性不足,反映出聯(lián)儲證券的公司治理不完善,未能有效實施內部控制、合規(guī)管理和全面風險管理。
上述情形違反了《證券公司監(jiān)督管理條例》第二十七條第一款、《證券公司和證券投資基金管理公司合規(guī)管理辦法》(證監(jiān)會令第166號)第三條、《證券基金經(jīng)營機構董事、監(jiān)事、高級管理人員及從業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》(證監(jiān)會令第195號)第四十五條、《證券公司內部控制指引》(證監(jiān)機構字〔2003〕260號)第一百零四條和《證券公司設立子公司試行規(guī)定》(證監(jiān)會公告〔2012〕27號)第十三條規(guī)定。
依據(jù)有關規(guī)定,青島證監(jiān)局決定對聯(lián)儲證券采取責令增加內部合規(guī)檢查次數(shù)的行政監(jiān)管措施,聯(lián)儲證券應當在監(jiān)管措施決定下發(fā)之日起一年內,每3個月開展一次內部合規(guī)檢查,根據(jù)檢查情況不斷完善管理制度和內部控制措施,加強對業(yè)務和人員管理,防范和控制風險,并在每次檢查后10個工作日內向青島證監(jiān)局報送合規(guī)檢查報告。
岳遠斌作為公司首席風險官,對公司同業(yè)拆借業(yè)務風險管理措施不到位,子公司管理不到位,未能有效實施內部控制、合規(guī)管理和全面風險管理違規(guī)行為負有責任;盛赟作為分管相關業(yè)務的高級管理人員,期間兼任業(yè)務部門負責人,對公司同業(yè)拆借業(yè)務風險管理措施不到位,未能有效實施內部控制、合規(guī)管理和全面風險管理違規(guī)行為負有責任;呂春衛(wèi)作為公司董事長,2023年6月27日至12月19日期間代為履行總經(jīng)理職務,對公司同業(yè)拆借業(yè)務風險管理措施不到位、決策審批機制不完善,子公司管理不到位,公司治理不完善,未能有效實施內部控制、合規(guī)管理和全面風險管理述違規(guī)行為負有責任。
青島證監(jiān)局決定,對岳遠斌、盛赟采取出具警示函的措施,對呂春衛(wèi)采取監(jiān)管談話的行政監(jiān)管措施。
據(jù)聯(lián)儲證券2023年年度報告,公司成立于2001年。報告期內,公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.56億元,同比下降24.43%;歸屬于母公司所有者的凈利潤-1.61億元。截至2023年末,公司共設有50家證券營業(yè)部;公司總資產(chǎn)總額240.02億元,負債總額162.33億元。(中新經(jīng)緯APP)
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